|
Zmluva |
|
darovacia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
Mgr. Tomáš Minarský |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3260005630
|
Stolná lampa ETA
|
52,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020307
|
Refakturácia nákladov za pasport objektu
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183102020
|
Revízia šport. náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034381
|
WINIBEU a WINPAM ML
|
227,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000616
|
Čistiace potreby
|
24,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000608
|
Čistiace prostriedky COVID
|
99,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000606
|
Dezinfekčné prostriedky COVID VP
|
101,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1201042585
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202819
|
OOPP COVID dotácia
|
181,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Dol-Kre-4you s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162020
|
Maliarske práce
|
958,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201008
|
Orez a odstránenie drevín
|
843,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
I. Svätojurská, akciová spoločnosť |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380446760
|
Kancelárske potreby
|
419,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003006251
|
Teplo vyúčtovanie 9/20
|
13,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201127411
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2105080
|
Rohože
|
153,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41201755
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
234,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
G.P.R. spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202011362
|
Tonery
|
223,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001070
|
Učebnice Matematika 2.st. dotácia
|
290,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001257
|
Učebnice Matematika 2.st. dotácia
|
320,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |