|
|
2017100058
|
nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
4.17
|
nákup potravín
|
1 336,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
670703513
|
nákup potravín
|
636,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
O91872
|
nákup potravín
|
1 346,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
117014547
|
nákup potravín
|
79,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
75O000227
|
nákup potravín
|
208,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Boni Fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
117009343
|
nákup potravín
|
105,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
3.17
|
nákup potravín
|
1 379,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
91866
|
nákup potravín
|
544,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
670702570
|
nákup potravín
|
376,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
Faktúra |
1800006
|
Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ
|
887,00 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
1012020631
|
Magna Energia a.s.
|
866,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Elektrika 3/2020 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
1012020632
|
Magna Energia a.s.
|
97,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Elektrika 3/2020 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
2380410642
|
Lyreco CE, SE
|
245,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Kancelárske potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
6120014
|
Besone, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Ochrana osobných údajov 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
2032699
|
Lindstrom, s.r.o.
|
134,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Rohože 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
1202002130
|
Z+M servis a.s.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
2022400065
|
Ecolab
|
3,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Čistiace potreby ŠJ |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
1202001825
|
Z+M servis a.s.
|
213,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Toner Kyocera |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |