|
Faktúra |
1800006
|
Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ
|
887,00 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
O92501
|
nákup potravín
|
1 735,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2O18100116
|
nákup potravín
|
85,27 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O805724
|
nákup potravín
|
1 098,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O805396
|
nákup potravín
|
572,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O805406
|
nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
118O23136
|
nákup potravín
|
241,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O804808
|
nákup potravín
|
591,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
2O18100104
|
nákup potravín
|
125,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
O5/18
|
nákup potravín
|
1 325,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O804523
|
nákup potravín
|
353,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O803837
|
nákup potravín
|
281,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O837755
|
nákup potravín
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
118O20639
|
nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
3420051020
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
67O806338
|
nákup potravín
|
374,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
3420008960
|
Telefón
|
41,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
17022434
|
Hygienické potreby
|
48,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
160092017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia TV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
Faktúra |
2017206
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |