|
Zmluva |
|
ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
|
10 867,11 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok |
lng. Monika Hlúšková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
|
Faktúra |
2014103806
|
Tonery
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
Faktúra |
15003553
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
00415
|
OOPP
|
147,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Dual BP |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
1500072
|
Prístup na portál 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
112015
|
Oprava a odstránenie závad elektro
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
729818064
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
0042015
|
Web priestor - doména
|
148,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Satmarket |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
2015076
|
Mdová agenda
|
227,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
150051
|
Kontajnery 4-zásuvkové + zámok, buk
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
115107605
|
Vodné, stočné
|
477,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
2015100593
|
Nákup tonerov
|
555,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
8770506867
|
Telefón
|
79,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
3770506831
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
6115002
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
115101197
|
Vodné, stočné
|
381,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
2015015
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
20155
|
Obrúsky
|
58,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
1504580
|
Nájom a pranie rohože
|
64,49 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
Faktúra |
201505
|
Žiarivkové trubice
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Alexander Zsidó |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |