|
|
Faktúra |
8217591398
|
Telefón
|
32,28 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809001030
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
184866
|
Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18021777
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60180084
|
nákup potravín
|
1.367.06 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O829585
|
nákup potravín
|
1.246.08 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1869059
|
Rohože
|
85,37 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614871
|
Telefón
|
32,08 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614883
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1859916
|
Rohože
|
52,90 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201906010
|
Nákup PC
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10141707
|
Oprava chladiaceho boxu ŠJ
|
126,42 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180180145
|
Učebnice RJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18/07/27 |
|
Klett nakladatesltví s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593645
|
Telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593658
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180064
|
Chemické pomôcky - Projekt
|
2,65 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018524
|
Mzd. agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805328
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
2,18 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18026631
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2301800043
|
Výroba pečiatky
|
13,10 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Fax Copy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |