|
|
Faktúra |
67O708156
|
nákup potravín
|
879,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8.17
|
nákup potravín
|
1 738,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91885
|
nákup potravín
|
647,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O35370
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O152
|
nákup potravín
|
63,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Mplus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670707235
|
nákup potravín
|
356,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21703767
|
Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20172
|
Hygienické potreby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7.17
|
nákup potravín
|
833,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91883
|
nákup potravín
|
1 067.08 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
Zmluva |
|
o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2O1710028
|
nákup potravín
|
39,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O706833
|
nákup potravín
|
391,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117031094
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
470004
|
Výmena umývadiel a obkladov v triede
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
750000667
|
nákup potravín
|
298,86 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3413210145
|
Telefón
|
37,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100105
|
nákup potravín
|
173,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |